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IEC Professionnel Média : résultats du 1er semestre 2012

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Gennevilliers, le 12 septembre 2012 IEC Professionnel Média - résultats du 1er semestre 2012  Activité du 1er semestre 2012  Les sociétés du Groupe ont, dans l'ensemble, connu un premier semestre 2012 soutenu avec une augmentation de 14,5 %

Gennevilliers, le 12 septembre 2012

IEC Professionnel Média - résultats du 1er semestre 2012

Activité du 1er semestre 2012

Les sociétés du Groupe ont, dans l'ensemble, connu un premier semestre 2012 soutenu avec une augmentation de 14,5 % de leur chiffre d'affaires publié et 12,3 % à périmètre comparable. Ce sont les secteurs « Corporate » et « Broadcast » qui ont réalisé une forte croissance sur le semestre, le chiffre d'affaires du secteur « Cruise » étant quasi stable par rapport au premier semestre 2011 (+0,4 %).

Cette progression de l'activité a favorisé l'amélioration de la profitabilité du Groupe avec un Ebitda de 5 575 KEUR au 30 juin 2012 contre 3 918 KEUR au 30 juin 2011 et un Ebit de 3 632 KEUR au 30 juin 2012 en progression de 71 % sur la période. Des charges non-récurrentes liées notamment à des coûts de restructuration et des frais d'acquisition d'un montant total de 769 KEUR au 30 juin 2012 impactent le résultat opérationnel qui s'établit à 2 863 KEUR contre 2 126 KEUR l'année précédente. En outre, l'activation de l'impôt équivalent aux déficits reportables du groupe au 31 décembre 2011 a pour conséquence une augmentation des charges d'impôt d'environ 400 KEUR. Le résultat net part du groupe est de 1 254 KEUR au 30 juin 2012 contre 635 KEUR au 30 juin 2011.

Au regard du contexte économique général, il est extrêmement difficile pour le Groupe d'anticiper son activité des prochains mois. Toutefois, les indicateurs du secteur « Cruise » annoncent un ralentissement important au second semestre que le Groupe espère au moins compenser grâce aux pôles « Corporate » et « Broadcast ».

Le Groupe poursuit ses actions pour améliorer sa profitabilité et ses investissements importants dans les activités de services. Ainsi, après avoir acquis G2J au cours du premier semestre 2012, qui complète et conforte le savoir-faire, l'image et l'avancée technologique du Groupe dans le métier de la communication collaborative, le Groupe s'est renforcé dans le métier de la prestation évènementielle avec le rachat du fonds de commerce de la société Soft le 31 juillet 2012.

Comptes consolidés du 1er semestre 2012

Comptes consolidées au 30 juin 2012

(Comptes consolidés arrêtés par le conseil d'administration le 12 septembre 2012 - comptes ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes)

1. Résultats consolidés semestriels au 30 juin 2012

KEUR
30/06/2012
30/06/2011
Evolution (%)
Chiffre d'affaires net
81 480
71 148
14,52
dont « Corporate »
53 812
46 337
16,13
dont « Cruise »
15 366
15 303
0,41
dont « Broadcast »
12 302
9 509
29,37
Ebitda
5 575
3 918
42,29
Résultat opérationnel courant (Ebit)
3 632
2 123
71,08
dont « Corporate »
1 716
59
2 808,47
dont « Cruise »
1 298
1 415
-8,27
dont « Broadcast »
618
648
-4,63
Résultat opérationnel
5 863
2 126
34,67
Résultat net de l'ensemble consolidé
1 254
893
40,43
Parts des intérêts minoritaires
258
na
Résultat net part du groupe
1 254
635
97,48

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2012 s'établit à 81,5 MEUR, contre 71,1 MEUR au 1er semestre 2011, soit une hausse de 14,52 %. A périmètre comparable, cette croissance est de 12,32 %. La différence entre le chiffre d'affaires publié et le chiffre d'affaires comparable du 1er semestre 2012 est liée à l'activité de la société G2J et ses filiales dont l'acquisition date du 15 février 2012, Time Code Services acquise le 24 janvier 2012 et, dans une moindre mesure, au rachat de la division Kezia par HMS au 31 mai 2012.

Le chiffre d'affaires du secteur « Corporate » a augmenté de 16,14 % pour s'établir à 53,8 MEUR à fin juin 2012 contre 46,3 MEUR au 30 juin 2011. A périmètre comparable, en retraitant l'activité de G2J sur la période, le chiffre d'affaire croît de 12,96 %.

Le chiffre d'affaires du secteur « Cruise » est stable par rapport au 1er semestre 2011.

Le chiffre d'affaires du secteur « Broadcast » représente 12,3 MEUR au 30 juin 2012 contre 9,5 MEUR au 1er semestre 2011, soit une augmentation de 29,37 %. Elle résulte notamment d'une activité particulièrement soutenue de la société Preview GM System qui contraste avec celle particulièrement basse du 1er semestre 2011.

Le secteur « Cruise » devrait quant à lui, à périmètre comparable, subir un fléchissement significatif de son activité sur le 2ème semestre de l'année en raison d'une baisse d'activité de la construction navale en Europe et notamment en Italie.

Le résultat opérationnel est positif de 2 863 KEUR au 30 juin 2012, contre un résultat opérationnel positif de 2 126 KEUR au 30 juin 2011, soit une hausse de 34,67 %.

Le résultat financier s'élève à -334 KEUR au 30 juin 2012 contre -702 KEUR au 30 juin 2011. L'évolution du résultat financier s'explique par la variation du résultat de change qui était de -209 KEUR au 30 juin 2011 contre 87 KEUR au 30 juin 2012.

Le résultat net est positif de 1 254 KEUR au 30 juin 2012, contre un résultat net positif de 893 KEUR au 30 juin 2011.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 1 254 KEUR au 30 juin 2012 contre 893 KEUR au 30 juin 2011.

Le résultat net part du groupe est positif de 1 254 KEUR au 30 juin 2012, contre un résultat net positif de 635 KEUR au 30 juin 2011.

2. Structure financière consolidée au 30 juin 2012

KEUR
30/06/2012
30/06/2011
Evolution (%)
Endettement financier brut(1)
12 451
12 544
-0,74
Trésorerie nette(2)
8 702
7 626
14,11
Endettement financier net (3)
3 749
4 918
-23,77

(1) L'endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme (emprunts, emprunts en crédit-bail).

(2) La trésorerie nette est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires.

(3) L'endettement financier net est constitué de l'endettement financier brut diminué de la trésorerie nette.

Sur le 1er semestre 2012, le Groupe a remboursé 9 004 KEUR d'emprunts contre 3 121 KEUR sur le 1er semestre 2011, dont 993 KEUR d'emprunts en location financement, 4 126 KEUR de compte courant Fin Cap et 1 981 KEUR d'avance de trésorerie faites par les établissements bancaires en contre partie de la mobilisation des créances de l'établissement italien de HMS et Harbour Marine Systems.

Le Groupe a acquis 2 174 KEUR d'immobilisations incorporelles et corporelles sur le 1er semestre 2012 et en a cédé pour un montant de 1 276 KEUR sur la même période.

Opérations et évènements importants survenus depuis la publication du document de référence 2011

  • Acquisition du fonds de commerce de la société Kezia

Le 31 mai 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a approuvé l'offre de reprise des actifs de la société en redressement judiciaire Kezia déposée par la Société. Cette offre portait notamment sur le fonds de commerce et les marques Kezia et Ness ainsi que sur la reprise de 29 salariés de Kezia. L'acquisition a été réalisée par HMS, filiale à 100 % de la Société, avec une date d'entrée en jouissance fixée par le Tribunal au 1er juin 2012, et le prix de cession des actifs de Kezia payé en numéraire s'est élevé à 160 KEUR, financé sur fonds propres. Kezia est devenue une division de HMS.

Kezia est une société créée en 1990, qui exerce ses activités d'abord sous le nom de Ness en tant qu'intégrateur audiovisuel dans le secteur de la croisière puis les élargit progressivement aux clients corporate des secteurs public et privé. Le groupe prend le nom de Kezia en 2007 et devient un acteur de référence dans le secteur du luxe (résidences privées, yachts de plus de 100 mètres, lieux corporate de prestige). Durement touchée par la crise financière de 2008, la société Kezia est placée en redressement judiciaire en mai 2012.

  • Fermeture de la filiale espagnole

Compte tenu de l'absence de perspectives de redressement à court et moyen termes de la situation de la société Video IEC España et de la poursuite de la dégradation de l'économie espagnole, la décision a été prise de fermer la filiale espagnole de la Société. La déclaration de cessation des paiements est intervenue le 31 juillet 2012.

  • Acquisition du fonds de commerce de la société Soft

Le 31 juillet 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a approuvé l'offre de reprise des actifs et salariés de la société en redressement judiciaire Soft déposée par les filiales de la Société, IEC Events et IEC. IEC s'est portée acquéreur de l'activité « Design et intégration » et a repris 45 salariés de Soft et IEC Events a acquis l'activité principale de prestataire évènementiel de Soft et reprend 83 salariés. Au total, ce sont 128 salariés de la société Soft qui ont ainsi été repris par le Groupe. Le prix de cession des actifs de Soft payé en numéraire s'est élevé à 1 000 KEUR, financé par emprunt bancaire à hauteur de 800 KEUR (cf. paragraphe 6.2 ci-dessous) et sur fonds propres pour le solde, soit 200 KEUR. La date d'entrée en jouissance des fonds de commerce repris a été fixée par le Tribunal de commerce au 1er août 2012.

Soft est une société créée en 1974, qui a développé plusieurs branches d'activité autour de l'audiovisuel professionnel. Le groupe est devenu très vite un acteur incontournable du marché français avec un chiffre d'affaires consolidé de plus de 50 MEUR et un effectif dépassant les 200 personnes en 2008. Suite à des difficultés financières en 2009, le groupe s'était recentré sur ses deux activités « coeur de métier » : intégrateur audiovisuel et, la principale, prestataire évènementiel auprès de clients corporate des secteurs public et privé. En 2011, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 26 MEUR et employé environ 150 personnes.

Evolution prévisible - Perspectives

En 2012, le Groupe entend poursuivre ses efforts dans l'amélioration de sa profitabilité et sa stratégie de recentrage et d'investissement sur les métiers à forte valeur ajoutée et de services. Comme indiqué dans le Document de Référence 2011, le Groupe anticipe un ralentissement de l'activité en Italie dans le secteur « Cruise » sur le second semestre 2012 du fait d'une baisse des commandes des armateurs.

D'une manière générale, l'incertitude du contexte économique et politique général rend très difficile l'appréhension des perspectives d'activité à court et moyen termes.

Gouvernement d'entreprise

L'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012 a approuvé la proposition du conseil d'administration et renouvelé les mandats de tous les administrateurs en fonction. A la suite de ces renouvellements, le conseil d'administration de la Société est composé des personnes suivantes :

Nom et fonction
Date de première nomination
Date de renouvellement
Date d'expiration
Alain Cotte
Président-directeur général
31 janvier 2003
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Loïc Lenoir de la Cochetière Administrateur(*)
31 janvier 2003
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Michel Charles
Administrateur
19 octobre 2006
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Emmanuel André
Administrateur
29 juin 2009
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Geneviève Giard Administrateur(*)
29 juin 2011
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012
Paul Rivier
Administrateur(*)
29 juin 2011
28 juin 2012
Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012

(*) Administrateurs indépendants au sens de l'article 2.1 du règlement intérieur du conseil d'administration tel que modifié par le conseil d'administration le 29 juin 2011 (cf. paragraphe 7.3 ci-dessous).

Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 30 avril 2012 auprès de l'AMF sous le numéro D.12-0475, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée, étant précisé que ces facteurs de risques n'ont pas évolué de manière significative au cours du 1er semestre 2012.

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Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/143654/R/1640713/528252.pdf

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[HUG#1640713]

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